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REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
Repositorio Institucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
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2023
Control interno en la Gestión Administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados rurales de Latacunga
Toala Mendoza, Susy Tatiana
;
Criollo Mero, Wendy Priscila
;
Vilcaguano Jacho, Gladys Margarita
2023
CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Pincay Bayas, Narcisa Esperanza
;
Cedeño Santana, Olga María
2023
EL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D05 GUANO-PENIPE
Toala Mendoza, Susy Tatiana
;
Cantuñi Gualancaña, Paola Cristina
;
Molina Núñez, Mónica Elizabeth
2023
EL CONTROL INTERNO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SUCRE
Rengifo Herradez, Karina Clarismar
;
PAZMIÑO CHICA, VICENTE EDUARDO
2023
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN PROCESOS DE COBRANZAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Mayón Gamboa, Nancy Janneth
;
Castro Tomalá, Jimmy Walter
2023
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA COMPAÑÍA LÓPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A
BRIONES QUIROZ, MARÍA ELIZA
;
ANDRADE POSSO, MARIO DANILO
2019
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR DE "LUBRICANTES LM JR", UBICADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
Salas Lara, Gladys
;
Quiroz Quijije, Sthefanía Esperanza
;
Zambrano Caballero, Ana Cristina
2019
Examen especial a las cuentas por cobrar de la Cooperativa de transporte "Carlos Alberto Aray", durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Vera Loor, Yesenia
;
Mendoza Pin, Bryan Paul
;
Zambrano Quevedo, Sabrina Liceth
2019
“EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL”
Rengifo, Karina Clasismar
;
MEDINA MUÑOZ, IRENE SOLANGE
;
PEÑA POZO, CARMEN VERÓNICA
2019
EXAMEN ESPECIAL DEL CICLO DE CUENTAS POR COBRAR PARA DETERMINAR SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA COMPAÑÍA PLASTIUNIVERSAL S.A
MACKAY VELIZ, RUBEN ALBERTO
;
BRIONES BARZOLA, MADELEINE KATHERINE
;
CHICAÍZA BASTIDAS, GILBERTO EDMUNDO
2019
EXAMEN ESPECIAL EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE A LA CUENTA DE LOS INVENTARIOS MERCADERÍAS EN LA FERRETERÍA “JAVIER” DEL CANTÓN GUAYAQUIL
SACOTO FERRER, ROMMEL IVÁN
;
Arana Cabrera, Víctor Fabián
;
Mite Sotomayor, Eric Emanuel
2016
El sistema de control interno financiero y su incidencia en la gestión financiera de la empresa “Proyectos y obras”
Verduga Vélez, Francisco
;
Argüello Carrión, Karla Liceth
;
Intriago Zambrano, María Victoria
2023
VALOR DEL CONTROL INTERNO COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EMPRESAS
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Catagua Briones, Miguel Leonardo
;
Pinargote Macías, María Fernanda