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REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
Repositorio Institucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
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Unidad Académica Empresarial
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2019
AUDITORÍA OPERATIVA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEPCARSELL S.A.
Espinoza Espinoza, Mercedes
;
Donoso Proaño, María Fernanda
;
Muñoz Oyola, Elizabeth Jacinta
2021
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DINERO EN ÉL ÁREA TESORERÍA DE LA EMPRESA BIC ECUADOR ECUABIC S.A
CAMBI, JULISSA
;
PANCHANA YANCE, BRENDA STEFANIA
;
RUIZ GONZALEZ, JORGE SEGUNDO
2021
AUDITORÍA OPERATIVA EN CUENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA “DISTRIBUIDORA DE MATERIALES E INMUEBLES EDUCATIVOS S.A. DISMAINSA”, UBICACIÓN CANTÓN GUAYAQUIL, PERÍODO 2019
CAMBI, JULISSA
;
LEMA HERNANDEZ, DANIELLA XIOMAR
;
VILLEGAS SANTANA, ANDREA PAOLA
2021
Examen Especial a la cuenta existencia de materias primas de la compañía Zazacorp S.A., de la ciudad de Guayaquil.
Mendoza Vinces, Marcelo
;
ATANCURI ZAMBRANO, MARCO ALEJANDRO
;
RODRIGUEZ LAZO, JONATHAN VICENTE
2021
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE LA BODEGA M33 DE PRONACA C.A, PERIODO FISCAL 2019
Molina, Ana Maria
;
ALARCON PALLAZHCO, RENE ALEXANDER
;
BRIONES PINCAY, CRISTIAN IVAN
2021
Auditoria operativa al proceso de gestion de cobranza en la empresa López Garófalo & Asociados "LOGAROSA S.A.", ubicada en el cantón de Samborondón, provincia del Guayas, periodo fiscal 2019
Ferrer, Rommel
;
CAICEDO BARZOLA, MIRNA LUCRECIA
;
QUIMI CORONEL, VALERIA ROSALBA
2019
Auditoría de Gestión a los Procesos Administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido, cantón Portoviejo, del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
Navas Bayona, Walter
;
Evelyn Adriana, Velásquez León
;
Romero Mendoza, Silvania Stefany
2020
AUDITORÍA OPERATIVA AL CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.
MACKAY VELIZ, RUBÉN
;
Cevallos Rodriguez, Rosa Lilibeth
2021
Auditoria Operativa al control interno de la gestión de cobranza en la empresa Famovisal S.A., periodo fiscal 2020.
Sacoto Ferrer, Rommel
;
Matamoros Rubio, Denisse
;
Muñiz Carrasco, Karen Evelin
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1
ALARCON PALLAZHCO, RENE ALEXANDER
1
ATANCURI ZAMBRANO, MARCO ALEJANDRO
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BRIONES PINCAY, CRISTIAN IVAN
1
CAICEDO BARZOLA, MIRNA LUCRECIA
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Cevallos Rodriguez, Rosa Lilibeth
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Donoso Proaño, María Fernanda
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Evelyn Adriana, Velásquez León
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LEMA HERNANDEZ, DANIELLA XIOMAR
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Control Interno
2
Control interno
1
Gestion
1
Gestión
1
Manual de procedimientos
1
Materia prima
1
Proceso Administrativos
1
Recuperación de cartera
1
Registro contable
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2021
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2020
2
2019