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REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
Repositorio Institucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
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Maestría en Contabilidad y Auditoría
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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2023
Importancia del control interno en los procesos contables de las pequeñas y medianas empresas PYMES.
Briones Quiroz, María Eliza
;
Hidalgo Cedeño, María del Mar
;
Romero Zambrano, Miguel Alberto
2023
Control interno en la Gestión Administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados rurales de Latacunga
Toala Mendoza, Susy Tatiana
;
Criollo Mero, Wendy Priscila
;
Vilcaguano Jacho, Gladys Margarita
2023
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERIODO 2022.
BRAVO ROSILLO, NANCY ROSILLO
;
LLUILEMA VIMOS, ROCIO SUSANA
2023
INCREMENTO DEL DIESEL VERSUS RENTABILIDAD EN COMPAÑIAS DE TRANSPORTE PESADO, CASO TRANSCOMERINTER
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
ENRIQUEZ ESPINOZA, MANUEL DE JESUS
;
BERMEO INTRIAGO, ANGELA CECILIA
2023
VALOR DEL CONTROL INTERNO COMO INSTRUMENTO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EMPRESAS
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Catagua Briones, Miguel Leonardo
;
Pinargote Macías, María Fernanda
2023
EL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D05 GUANO-PENIPE
Toala Mendoza, Susy Tatiana
;
Cantuñi Gualancaña, Paola Cristina
;
Molina Núñez, Mónica Elizabeth
2023
Impacto de la auditoria de los sistemas de información contable en las empresas
NAVAS BAYONA, WATER IVAN
;
CEDEÑO FIGUEROA, SILVIA PAMELA
;
CEDEÑO PALACIOS, JOSE JAVIER
2023
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA COMPAÑÍA LÓPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A
BRIONES QUIROZ, MARÍA ELIZA
;
ANDRADE POSSO, MARIO DANILO
2023
Evaluación del Sistema de Control Interno al área de Compras Públicas de la Dirección Distrital 06D04 Colta Guamote Educación, período 2022.
BRAVO ROSILLO, NANCY ROSILLO
;
CÓRDOVA PONCE, BYRON MARCELO
2023
DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL MANEJO Y CONTABILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJO EN LA EMPRESA TALLERES TAISOR CIA LTDA., EN LA CIUDAD DE JARAMIJÓ, AÑO 2021.
Vera Loor, Yessenia
;
MOLESTINA REYES, MARIA JOSE
Otras opciones relacionadas
Autor
1
ALCIVAR SALAVARRIA, RIDER ITAMAR
1
ANDRADE POSSO, MARIO DANILO
1
BERMEO INTRIAGO, ANGELA CECILIA
1
Cantuñi Gualancaña, Paola Cristina
1
Catagua Briones, Miguel Leonardo
1
CEDEÑO FIGUEROA, SILVIA PAMELA
1
CEDEÑO PALACIOS, JOSE JAVIER
1
Cedeño Santana, Olga María
1
Criollo Mero, Wendy Priscila
1
CÓRDOVA PONCE, BYRON MARCELO
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Título
6
Control interno
3
Control Interno
3
Gestión administrativa
2
Contabilidad
2
Contratación Pública
2
Evaluación de riesgo
2
Talento humano
1
ACTIVOS FIJO
1
Ambiente de control
1
Auditoria
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